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老师,我们是销售方,那我们开给客户的红字专用发票,要怎么写分录
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速问速答借应收账款负数
贷主营业务收入负数、应交税费负数。
2023 04/14 09:25
84784947
2023 04/14 09:27
老师,这个要结转成本吗
郭老师
2023 04/14 09:31
借助于业务成本,负数
借库存商品负数。
84784947
2023 04/14 09:41
老师,我们是销售方,如果我们开给客户的是返利的红字发票,那是不是不用结转销售成本
郭老师
2023 04/14 09:42
需要
你只钱确认收入没有结转吗
84784947
2023 04/14 09:47
比如我们是卖1000元/吨,复核一定条件后,每吨返利300元,那这个300元,是直接冲抵下次的货款。
郭老师
2023 04/14 09:53
返利不冲成本了的
84784947
2023 04/14 09:55
老师,没明白,那我这个返利的红字发票,我是借 应收账款 负数,贷:主营业务收入 负数 应交税费-进项税额 负数,这样就可以是吗,不要在结转销售成本的是吗
郭老师
2023 04/14 10:01
对的,是的,是这么做的,是这么理解的
84784947
2023 04/14 10:49
老师,我们是贸易公司,我们是先收到销售方开给我们的红字发票,那我是借:应付账款 贷库存商品 应交税费-进项税额 。那这个返利,我们又要在返给我们的客户,那就变成我们自己是销售方,那我是 借应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 -应交增值税 负数。老师是这样吗,那返给我们的时候,我们库存商品减少了,那不是跟账上不符合了。库存商品是不是调不平了
郭老师
2023 04/14 10:53
你好,对方给你开的这个库存商品,你只降低单价就可以的,你不降低你的数量,不用减少数量,数量还是那些。
84784947
2023 04/14 11:19
老师,那是不是对方返利多少,我都算在这批货里,等我在结转这批货的销售成本的时候,,把库存商品的金额就调平了
郭老师
2023 04/14 11:24
可以打可以这么做的