问题已解决

新成立的公司,今年一月进项17万,二月进项68万,三月进项126万。一二月没有销项,三月销项77万,三月认证抵扣76万,还有135万没有认证。请问月底怎么做账?应交税金应该做哪些分录

84784966| 提问时间:2023 04/14 09:25
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
认证计入应交税费——应交增值税(进) 未抵扣计入应交税费——待抵扣进项税
2023 04/14 09:33
84784966
2023 04/14 11:46
进项发票进来的时候已经做了“应交税费–应交增值税–进项税额”这个分录 销项发票进来的时候已经做了“应交税费–应交增值税–销项税额”这个分录。但是每个月末都没有结转,现在三月份不知道怎么弄
venus老师
2023 04/14 11:49
你们现在销项大于进项吗,需要缴纳增值税吗
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