问题已解决
1月份,进账税额已经在账务处理了。但是未在平台进行抵扣。现在应该如何处理
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你好,你说已经处理了,你是怎么做的会计分录
2023 04/14 10:51
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2023 04/14 10:57
图片上这样子
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2023 04/14 10:57
是红冲凭证,在今个月更正吗?
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 10:59
你现在是以后打算都不抵扣了是吗?
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2023 04/14 11:15
打算今个月抵扣
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 11:17
可以先把这个进项税额转到待认证进项税,然后勾选认证之后再转入进项税。
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2023 04/14 11:31
老师,麻烦写一下2个步骤借贷的科目,谢谢
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2023 04/14 11:45
老师,分录应该怎么写。我不会
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 12:04
你好借,应交税费,应交增值税,待认证进项税贷,应交税费,应交增值税进项税额。
然后你实际抵扣的时候,做相反的分录。