问题已解决
提问,22年预提会议费4万,23年实际支付4万,但是收到专票4万。做账时有进项税。导致预提费用有余额。咋办 预提时,借:管理费用40000,贷:预提费用40000 支付时,借:预提费用37735.85 应交税费-进项2264.15 贷,银行40000 导致预提费用有2264.15的余额,该怎么调整,
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速问速答你好,借预提费用,待以前年度损益调整,届以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润红冲就可以的。
2023 04/14 11:00
84785039
2023 04/14 11:09
金额是2264.15吗
郭老师
2023 04/14 11:12
对的
是的
是这个的