问题已解决
老师我们单位有一台固定资产汽车 现在卖了 咱们自己开的发票 这个分录怎么做?折旧都已经提完了
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速问速答借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借银行存款,
贷固定资产清理应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023 04/14 12:27
84784972
2023 04/14 12:39
当时买车是八万 现在车卖了20000 其中不含税金额是19801.98 税率是198.02元折旧都提完了 能帮我做一下分录吗
郭老师
2023 04/14 12:41
借
累计折旧,
贷固定资产,
借银行存款,20000
贷固定资产清理19891.98
应交税费,198.02
借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
84784972
2023 04/14 12:44
借
累计折旧,80000
贷固定资产,80000
借银行存款,20000
贷固定资产清理19891.98
应交税费,198.02
借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
84784972
2023 04/14 12:44
老师这样对吗? 因为买车的80000得冲回来
郭老师
2023 04/14 12:47
对的,是的,是这么做的。
84784972
2023 04/14 12:56
那申报的时候这个不含税的金额写在哪呢?
郭老师
2023 04/14 13:04
季度300,000在10蓝里面填写超过的在第七八。
84784972
2023 04/14 13:05
噢噢就是申报表正常报收入是吗?
郭老师
2023 04/14 13:10
对的,是的,是这么做,是这么理解的。