问题已解决
老师,我现在只有凭证和一个6月份科目余额表,我是中途建账我7月份建账,我通过6月份的科目余额表,添加了期初,老师我这样建账,对吗
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你好,是的,这样操作是正确的。
2023 04/14 14:08
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2023 04/14 14:16
老师,我现在遇到一个问题,因为当时交接的时候,并没有财务报表,所以我建账以后,出来的利润表,是不是本年累计数那里就不对就
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 14:19
是的。如果前面还有发生额,没有录入,那就是累计的数对不上,要自己加一下。
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2023 04/14 14:23
那我根据每本凭证后面的那个结转的分录,加一下可以吗
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 14:28
你好 是的 可以 可以这样处理