问题已解决

老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢

84784956| 提问时间:2023 04/14 14:49
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好对的 这样是对的 
2023 04/14 14:49
84784956
2023 04/14 14:50
没有抵扣的我就一直放在待抵扣里面 抵扣的时候我在转到进项是吧
玲老师
2023 04/14 14:54
是这样处理是正确的。
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