问题已解决
老师,我收到客户20000,开票金额20000税200价税合计20200缴税200,请问分录怎么处理合适
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速问速答同学您好,您好,借:应收账款20200,贷:主营业务收入20000,应交税金-应交增值税(销项税额)200借:主营业务成本,贷:库存商品
2023 04/14 15:07
84784986
2023 04/14 15:08
老师我们没有库存商品
84784986
2023 04/14 15:10
我们的是服务费
易 老师
2023 04/14 15:10
同学您好,那就是相关银行存款等科目也行
84784986
2023 04/14 15:11
而且那200客户也不会给了
84784986
2023 04/14 15:16
借:应收账款20000,
贷:主营业务收入20000,
应交税金-应交增值税(销项税额)200
这一部分已经确认剩下的200差额应该怎么处理呢
易 老师
2023 04/14 15:16
同学您好,那就做营业外支出处理