问题已解决
请问老师,本月申报期有进项留底额,这个怎么做账务处理?
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速问速答借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023 04/14 15:31
84784954
2023 04/14 15:37
那下个月抵扣了又怎么处理喃
郭老师
2023 04/14 15:38
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税,这个是销项减进项减留底的余额。