问题已解决
老师,我的账上明细没有税局申报中留抵的增值税金额,我应该怎么处理这次留抵税额?
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速问速答借:应交税费-应交增值税-进项或应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2023 04/14 17:07
84785001
2023 04/14 17:16
这样的话是不是这个月多交企业所得税了?
84785001
2023 04/14 17:20
还有别的办法吗?
文文老师
2023 04/14 17:29
没有其他合适的处理方法了
84785001
2023 04/14 17:34
是12月增值税申报表的留底数,我是1月开始接手这个账,1.2月都用12月留抵的扣税了。
文文老师
2023 04/14 17:44
账上没有体现,只好按老师的分录处理了。
84785001
2023 04/14 18:00
那就不理它,不对就不对了可以吗?
文文老师
2023 04/14 18:01
是的,目前只能这样了。