问题已解决

老师,有合同,给客户研发一款软件,已经开票了,是不是得做收入啊。

84784980| 提问时间:2023 04/14 17:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
2023 04/14 17:10
邹老师
2023 04/14 17:25
你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票啊
邹老师
2023 04/14 17:35
你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票 没有暂估收入的做法 
邹老师
2023 04/14 17:51
你好,需要红冲开具的发票 
邹老师
2023 04/14 17:58
你好,已经开具发票了(不按规定操作开具发票),那就只能根据开具发票做收入处理
邹老师
2023 04/14 18:02
你好,为了做到成本与收入匹配,就需要结转成本的
邹老师
2023 04/14 18:46
你好,可以先暂估成本,4月份再红冲 暂估的分录是 借:主营业务成本 ,   贷:应付账款-暂估
邹老师
2023 04/15 12:53
你好,自己研发的,是应付研发人员的工资? 
84784980
2023 04/14 17:11
老师,但是没有研发好呢,也没有发货,怎么转成本呢,
84784980
2023 04/14 17:17
老师,做了收入,要匹配转成本是吧。
84784980
2023 04/14 17:32
对方让开呢。就提前开了。可以暂估成本吗
84784980
2023 04/14 17:32
暂估的话,怎么做分录呢
84784980
2023 04/14 17:50
老师,那3月份已经开票了,怎么解决呢
84784980
2023 04/14 17:56
老师,是3月份开的发票,开票了,不是得报增值税吗。我4月份红冲。那我3月份正常报增值税,是不是得做收入
84784980
2023 04/14 18:01
那还用转成本吗
84784980
2023 04/14 18:08
老师,那怎么转成本呢
84784980
2023 04/14 18:09
先暂估成本,4月份再红冲。可以不,暂估的分录怎么做呢。
84784980
2023 04/15 12:51
老师,我们是自己研发的,不应该贷应付账款 吧。
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