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老师,我们3月份工资是4月发放同时扣掉4月份的社保,做帐时怎么做,分录怎么写

84784959| 提问时间:2023 04/14 18:29
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-社保款交交税费-个税
2023 04/14 18:36
84784959
2023 04/15 10:46
那做账时其他应付款—社保款会有余额吗
易 老师
2023 04/15 11:04
交了就平了,不会有余额
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