问题已解决

请问我之前暂估入库估多了,实际入库没有那么多,现在冲红导致我总账与仓库入库数对不上怎么办?

84785032| 提问时间:2023 04/14 20:51
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
红冲后数据是一致的才对,怎么对不上?
2023 04/14 20:56
84785032
2023 04/14 21:02
红冲的数是跟计提的对得上,比如我之前计提的是2800,现在冲红的也是2800,但实际入库2700.这样我总账实际是差了100的
84785032
2023 04/14 21:10
就是总账原材料红冲的时候借方-2800,收到发票入库借方2700。那余额是在贷方,但是我仓库模块入库的是2700啊
易 老师
2023 04/14 21:19
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的再蓝字登记正确的就行
84785032
2023 04/14 21:23
那我总账跟仓库怎么会有差异啊?一般是什么情况会这样?要怎么处理呢?
易 老师
2023 04/14 21:32
同学您好,看你的存货系统是否有没有生成凭证的单据
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