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老师,上个月我们公司开了红字增值税发票,厂家又给我们开了负数发票,这种情况该如何报税,这个月必须用了这张负数发票么?

84785044| 提问时间:2023 04/15 09:21
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,这个进项税要转出,必须申报了
2023 04/15 09:25
84785044
2023 04/15 09:28
当月开的负数发票必须当月用是吧
84785044
2023 04/15 09:29
厂家给我们开的这张负数发票我们能从增值税发票综合平台上查到么?
廖君老师
2023 04/15 09:32
您好,能查到的,您试一下
84785044
2023 04/15 09:36
增值税该怎么申报
廖君老师
2023 04/15 09:42
您好,附列资料(二) 20行进项转出填
84785044
2023 04/15 10:00
这个该如果做凭证
廖君老师
2023 04/15 10:04
您好, 借:原材料(红字) 贷:应付账款(红字) 应交税费-- .应交增值税(进项税额转出)
84785044
2023 04/15 10:08
开的负数发票服务名称是销售折让,不是充的货品,这样怎么做凭证
廖君老师
2023 04/15 10:10
您好,单独销售折让开不出来么,发票上没有一条商品信息么,折现也是以前的原材料价格低了,也是这个分录 了
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