问题已解决

老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?

84784958| 提问时间:2023 04/15 15:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023 04/15 15:58
84784958
2023 04/15 16:10
红冲这一笔是做在1月份吧?实际的发票也做在1月份吧?
郭老师
2023 04/15 16:12
可以的,可以这么做的。
84784958
2023 04/15 16:15
暂估那一笔,我需要在12月份结转成本吧?不然跟利润表没关系,业因为我们是建筑
郭老师
2023 04/15 16:16
看一下它属于哪一年的成本,如果是属于去年的可以的。
84784958
2023 04/16 12:12
老师,这种情况是要去大厅吗
郭老师
2023 04/16 12:20
你好对的 可以去问下的
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