问题已解决
老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023 04/15 15:58
84784958
2023 04/15 16:10
红冲这一笔是做在1月份吧?实际的发票也做在1月份吧?
郭老师
2023 04/15 16:12
可以的,可以这么做的。
84784958
2023 04/15 16:15
暂估那一笔,我需要在12月份结转成本吧?不然跟利润表没关系,业因为我们是建筑
郭老师
2023 04/15 16:16
看一下它属于哪一年的成本,如果是属于去年的可以的。
84784958
2023 04/16 12:12
老师,这种情况是要去大厅吗
郭老师
2023 04/16 12:20
你好对的
可以去问下的