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你好,总厂返回来的季度奖,达标奖,运费,还有产品一件优惠2元等奖励,以顶货款的形式返回来了,这个怎么入账?

84784974| 提问时间:2023 04/15 16:20
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
需要总厂开红字发票冲减进货成本
2023 04/15 16:24
84784974
2023 04/15 16:26
是内账,不要发票,用对账单记账的
家权老师
2023 04/15 16:29
借:银行存款 贷:应付账款
84784974
2023 04/15 16:30
以顶货款的形式补回来的,不给钱。就是每次打货的时候顶货款了
家权老师
2023 04/15 16:33
那就不用做账的哈,直接少付货款就是
84784974
2023 04/15 16:39
货款肯定是要少付的,但也要记账呀!你能给做个分录吗?
家权老师
2023 04/15 16:50
借:应付账款-供应商 贷:营业外收入
84784974
2023 04/15 17:00
这些补的款项是不是都还要结转成本吗?
家权老师
2023 04/15 17:04
这个结转损益的哈
84784974
2023 04/15 17:15
收回的时候,借:应付账款 贷营业外收入。打货付货款的时候是:借:库存商品,贷应付账款吗?还结转成本吗?
家权老师
2023 04/15 17:20
这个还是要结转成本的哈
84784974
2023 04/15 17:58
采购货款的时候,结转成本怎么做分录?
家权老师
2023 04/15 18:00
你都已经做出分录来了 借:库存商品 ,贷应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
84784974
2023 04/15 18:24
比如:产品的成本本来是38元,奖励都顶替货款补回来了,这个成本就不是38元了吧,是不是要把不回来发货款都要减成本呢?
家权老师
2023 04/15 22:07
比如,卖给你100元,奖励30,成本70 借:库存商品100 贷应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借:应付账款100 贷:营业外收入30        银行存款70 这样就把账平了
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