问题已解决

老师你好,请问这种情况根据什么时间来做账呢 和供应商做的月结,是根据实际发生的时间还是收到发票的时间。比如实际2月发生的但是3月才收到发票。

84785014| 提问时间:2023 04/15 17:04
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
2月到货, 借:存货 贷:应付账款-暂估
2023 04/15 17:09
84785014
2023 04/15 17:15
那等收到发票后还要处理吗
家权老师
2023 04/15 17:21
暂估入库 借;存货 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    存货(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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