问题已解决

老师,您好!我是小规模纳税人,给客户代开的专票,增值税已缴纳,有几张发票冲红了,需要税务局给我退税,申报报表时报表就主表和附表个别数字出现黄色,详情看图片,这数字改怎么调呀,谢谢!

84785037| 提问时间:2023 04/15 19:40
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星辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,调整销售额,把税额充成0,你现在是负数,后面开票再把多减的金额调整回来即可
2023 04/15 20:01
84785037
2023 04/15 20:01
那税务怎么给我退税呀
星辉老师
2023 04/15 20:01
你好,调整销售额,把税额填成0,你现在是负数,后面开票再把多减的金额调整回来即可
84785037
2023 04/15 20:08
主要是我已经缴纳了增值税,需要退税呀
星辉老师
2023 04/16 12:07
涉及退税的,需季度申报结束申报表形成应退税金后申请退税,登录电子税务局,点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【退抵税费申请(误收多缴)】,填写误收多缴抵税申请表。
星辉老师
2023 04/16 12:08
在误收多缴抵税申请表中,【退抵税费原因类型】选择“误征税(费)款退库”,并填写退税理由。若退税银行账号与原缴税银行账号不一致,请说明原因。
星辉老师
2023 04/16 12:42
专票代开金额减去红票金额填入专票栏,预缴的税额正常的自动生成,没生成的可以手工填入,最后还有退税额,就跟税局申请可以了
星辉老师
2023 04/16 12:42
然后再按上面的流程操作
84785037
2023 04/16 12:56
老师好,我在2023年一月份在税务局代开了3%的增值税专用发票不含税销售额50521.15(税款开票时就交了),二月份把这3%的代开的增值专用发票做了冲红,给客户重开了1%的增值税专用发票,普票不含税金额是1138.61,1%专票不含税金额是165716.93,申报第一季度报表总是出现黄色的框,有的老师说税额不可以出现负数,让我把销售额调增,但调增也不行呀,详情看图片,
84785037
2023 04/16 12:56
老师好,我在2023年一月份在税务局代开了3%的增值税专用发票不含税销售额50521.15(税款开票时就交了),二月份把这3%的代开的增值专用发票做了冲红,给客户重开了1%的增值税专用发票,普票不含税金额是1138.61,1%专票不含税金额是165716.93,申报第一季度报表总是出现黄色的框,有的老师说税额不可以出现负数,让我把销售额调增,但调增也不行呀,详情看图片,
星辉老师
2023 04/16 14:15
正常的应该是这样填的,我想请问一下,你的附表数据1798.7是怎么来的?自动填的,还是你手工填进去的?
星辉老师
2023 04/16 14:15
第一个表数据没错
星辉老师
2023 04/16 14:17
主要是与你的附表数据不匹配,你把所有的表格数据清空,再按一表数据填入进去,再试试,如果还不行,建议打当地税务咨询电话12366咨询一下
84785037
2023 04/16 14:18
我按第一个表填的,附表的金额也是3314.34,但就是过不去呀
星辉老师
2023 04/16 14:39
你们那的表与我们湖南这边有点点不同,你看一下附表,金额是不是与主表的对应栏金额相同
84785037
2023 04/16 14:40
谢谢您,我刚打税务电话问了,因为有退税的,需要去税务局申报
星辉老师
2023 04/16 14:40
如果还是不行,我也没办法了,正常的是可以通过的,主要是看附表的金额与主表的勾稽关系是不是正确
84785037
2023 04/16 14:41
附表主表金额一样,因为有退税,税额是负数,网上申报不了,需要去现场申报
星辉老师
2023 04/16 14:44
哦哦,每个地方不同,我们这基本不用跑税局
星辉老师
2023 04/16 14:44
很抱歉,没有帮到你
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