问题已解决
2022年12月收到对方发票,未入账。 2023年1月支付对方款项记录借,预付账款;代,银行存款 请问老师这笔账现在在三月份该如何调整
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速问速答你好,属于去年的成本吗?如果是的话,借以前年度损益调整
贷预付账款
借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整
2023 04/15 20:00
84785046
2023 04/15 20:15
老师,没太懂....2022年我们收到的一张2000的发票,忘了入账了。2023年1月份给对方支付2000元但忘记了直接记入费用,记录的是借预付账款2000,贷银行存款2000,现在想把去年发票入到咱们现在3月账上..老师您看,是记录借以前年度所以2000,贷预付账款2000。然后再借利润分配2000,贷未分配利润2000吗
郭老师
2023 04/15 20:18
它是属于今年的成本还是去年的。上面的做法是去年的。
84785046
2023 04/15 20:20
发票是去年12月,应该算去年的
郭老师
2023 04/15 20:27
你好,那就是做上面的就可以了,汇算青椒纳税调减跨年了,用以前年度损益调整来做,不能直接做到当年的成本。