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摊销房租费和收到房租费发票怎么做分录

84785043| 提问时间:2023 04/16 15:41
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好 企业收到租房发票时,借:预付账款(或长期待摊费用) 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;按期进行摊销时,借:管理费用等,贷:预付账款(或长期待摊费用)
2023 04/16 15:42
84785043
2023 04/16 15:47
我们是先预付房租费给房东,借:应付账款—房东,贷:银行存款 再跨月收到发票,借:预付账款—房租,应交税费 贷:应付账款—房东 平时每月摊销房租费,借:生产成本 贷:预付账款—房租 这样对吗
廖君老师
2023 04/16 15:49
您好,对对,会计分录没有固定的,您上面分录清晰,往来账都会平,非常好
84785043
2023 04/16 15:52
像其他财产保险,广告费,一年内的,不进行摊销,直接进入当期损益,可以吗?
廖君老师
2023 04/16 15:56
您好,是的,我们也直接进入当期损益
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