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1季度收入超30万,但是1月有2张票开的免税,这个增值税怎么申报

84784982| 提问时间:2023 04/16 15:50
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!免税发票填写在3%那里,然后减免2%填写减免表
2023 04/16 15:51
84784982
2023 04/16 16:09
填3%填免税收入,它税就多交了啊,填不含税收入它和税控金额对不上,提交不了
84784982
2023 04/16 16:10
这样税就多了
丁小丁老师
2023 04/16 16:11
您好!因为免税本来今年就没有这个优惠了的,所以只是没让你们重开发票而已,本来是要重新开具1%发票的
84784982
2023 04/16 16:12
那这只能去大厅报了是吗
丁小丁老师
2023 04/16 16:21
您好!不是,你免税的销售额填写在3%那里,2%填写减免表就行了的
84784982
2023 04/16 16:22
可是这样税就多了啊,免税销售额填和不含税销售额他的3%是不一样的啊
84784982
2023 04/16 16:25
我实际该交3965.54,现在要交3976.1
84784982
2023 04/16 16:27
这样可是把含税销售额填上去了,那块本来就该填不含税销售额
84784982
2023 04/16 16:29
按您这么填的也报不过去
丁小丁老师
2023 04/16 17:22
您好!免税的销售额填写在3%那里,同时在减免表里面填2%,这样实际交了1%增值税,因为今年没有免税的发票了,你这样填好后还提示过不了吗?
丁小丁老师
2023 04/16 17:22
能把这样填过后的主表和减免表截个图吗?
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