问题已解决

本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中 这个是啥问题啊

84784972| 提问时间:2023 04/16 16:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你的销售额合计是多少的 专票还是普票的
2023 04/16 16:49
84784972
2023 04/16 16:51
没有开票
郭老师
2023 04/16 16:51
你好,你说的是无票收入的吗?还是直接零申报?
84784972
2023 04/16 16:54
无票收入
郭老师
2023 04/16 16:56
季度30万以内11蓝填写 其他的不填写 免税额3%
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