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去年开了20万的免税发票,因开票有误,今年红冲后重新开具(含税金额20万的1%征收率的发票),现在季度申报,发现销售金额是负数,税金是正数,怎么申报增值税[发呆]

84785025| 提问时间:2023 04/17 08:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,第十栏填写销售额负数,这个申报不了的,得去税务局那边申报的。
2023 04/17 09:00
84785025
2023 04/17 09:10
老师,我销售负数金额填写第10行,税金正常填写吗
郭老师
2023 04/17 09:14
你只填写实际销售金额就可以的。
郭老师
2023 04/17 09:14
这个税额就不能再填写这一个了,只能是负数。
郭老师
2023 04/17 09:14
是你这个发票自己开的有问题,当时开的是免税的,你今年红冲免税的,再开也是免税的。
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