问题已解决
老师,小规模,第一季度收入已经超30W,3月错开发票,应开1%税率,实际开成了0%税率,4月已红冲并开具了正确的发票 申报第一季度增值税时,是按照正确的1%税率申报,还是按照错的0%税率申报?按照0%申报的时候附表的减免政策怎么填呢?
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速问速答你好,我们这边是按照1%的政策来缴纳,开错了的发票按照百分之一来正常交。
2023 04/17 09:21
郭老师
2023 04/17 09:21
到时候你红冲的时候,一正数一负数正好抵扣。