问题已解决

老师,小规模,第一季度收入已经超30W,3月错开发票,应开1%税率,实际开成了0%税率,4月已红冲并开具了正确的发票 申报第一季度增值税时,是按照正确的1%税率申报,还是按照错的0%税率申报?按照0%申报的时候附表的减免政策怎么填呢?

84784999| 提问时间:2023 04/17 09:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,我们这边是按照1%的政策来缴纳,开错了的发票按照百分之一来正常交。
2023 04/17 09:21
郭老师
2023 04/17 09:21
到时候你红冲的时候,一正数一负数正好抵扣。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~