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我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录

84784974| 提问时间:2023 04/17 09:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?
2023 04/17 09:56
84784974
2023 04/17 09:56
是的,更正了去年12月增值税申报表,然后补交了税金
郭老师
2023 04/17 09:57
你好,那你是做到了去年借应收账款或者是预收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。
郭老师
2023 04/17 09:58
借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 借以前年度损益调整待应交税费、附加税, 借应交税费附加税贷银行存款。
84784974
2023 04/17 10:58
相当于去年没有收应收,也没有做预收。直接今年更正补漏确认的收入,会计分录要怎么写?
郭老师
2023 04/17 11:06
你好 那你收到了钱吗?
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