问题已解决
老师,请问一下小规模纳税人的季度销售发票超过了300000,但其中一部分开的是免税发票,针对免税这一部分的销售额是不是填在免税销售额那一栏
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速问速答你好,是的,填写在免税销售额里。然后扣除这个免税的不超过30万,还是可以减免。
2023 04/17 13:26
84785011
2023 04/17 13:29
同时也开得有专票,那么专票的金额是不是就填写在增值税专用发票不含税的销售额这一栏
84785011
2023 04/17 13:30
扣除这个免税的不超过30万,还是可以减免如何理解
玲老师
2023 04/17 13:32
专票包括30万的额度之内,专票没有减免。
84785011
2023 04/17 13:40
老师,如果专票+普票季度已经超过了30万,但开具的普票是免税的,普票的这一部分金额填在哪里
玲老师
2023 04/17 13:48
开具普票就是税率是免税,这种情况是吧?填写在第12行再填写减免表。
84785011
2023 04/17 13:55
老师,专票是按1%开出去的,但申报表上填进去没有按1%计算应纳税额
玲老师
2023 04/17 14:00
填写在第一行和第二行减免2%部分,填写减免表再填写主表的应纳税额减成额纳一。填写在第一行和第二行减免2%部分,填写减免表再填写主表的应纳税额减征额那一行。