问题已解决

我司向供应商采购一批材料含3%税率含税价为57530元。但是对方开发票开了1%税率的57530元。经协商,对方同意我司实际按照1%税率的计算含税价56412.9元支付,但发票不再重开。请问这个差额1117.09应该怎么做账。

84785039| 提问时间:2023 04/17 14:07
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入营业外就可以了
2023 04/17 14:09
朴老师
2023 04/17 14:09
同学你好 或者可以先计入往来
84785039
2023 04/17 15:51
老师您好,可不可以按实际不含税成本记原材料,按57530的1%进项税记增值税进项税额,然后把57530的1%进项税和56412.9的1%进项税的差额在贷方进项税转出。
朴老师
2023 04/17 16:02
同学你好 这个可以的
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