问题已解决
预收账款挂在贷方,因为资产总额为负数了,发现应收账款是负数,这个时候怎么把应收账款转到预收账款?分录怎么做?在做之前是不是不能给3月结账,做好再结账?
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同学,你好
可以参考
借:应收账款 负数
贷:预收账款
2023 04/17 14:44
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2023 04/17 14:45
是不是做完这笔分录才能给3月结账
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/17 14:47
同学,你好
嗯嗯,是的
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2023 04/17 14:53
之后就不管了吗?还是要再转回来?
新手,谢谢解答
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/17 14:54
同学,你好
不管了,不用转回
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2023 04/17 15:03
老师,这样不平衡呢,是不是我写错了
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2023 04/17 15:09
是依照每个公司都写一个吗
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/17 15:09
预收账款,也是负数