问题已解决
老师你好 请问我开的1%的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2%的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误?
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速问速答忽略就可以的,系统提示你所有的销售额都需要填写减免的2%。
2023 04/17 16:41
84785020
2023 04/17 16:42
我填0就检验通过了?我就按这个来?
84785020
2023 04/17 16:43
填0就要交这么多税
郭老师
2023 04/17 16:47
你好,这种做法不对的,你这个多交税。
84785020
2023 04/17 16:48
那我那样填
检验通不过怎么办?
我是哪里填的不对?需要改?
郭老师
2023 04/17 16:51
按照第一个的来,应该是可以忽略提交的。
郭老师
2023 04/17 16:51
你看一下你的减免表填写了吗?减免表本期发生额实际抵扣金额应该和你减免的2%那里填写的一样。
84785020
2023 04/17 16:52
我重置重新填可以吗?
郭老师
2023 04/17 16:54
可以的,可以这么做的
84785020
2023 04/17 17:01
老师我重置了重新填了还是提示错误怎么办?
郭老师
2023 04/17 17:02
你看下能忽略提示,直接提交吧。
84785020
2023 04/17 17:08
提示这样的?
郭老师
2023 04/17 17:08
你好,截图你的减免明细表看一下的。
郭老师
2023 04/17 17:08
这个是减免明细表,没有填写对。
84785020
2023 04/17 17:10
这个表怎么填?填哪个数?
郭老师
2023 04/17 17:18
选择减免性质,本期发生额和实际抵扣金额里面。填写的是减免的2%。
84785020
2023 04/17 17:19
这样吗老师?
郭老师
2023 04/17 17:21
对的,是的,是这么做的。
84785020
2023 04/17 17:21
谢谢老师辛苦!
郭老师
2023 04/17 17:22
不用客气,工作愉快。