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老师,2022年职工薪酬纳税调整表中实际发放的大于账载金额(因为支付了以前年度的工资),所以是纳税调减吗?
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速问速答你好; 你意思是少计提了 还是说 之前22年的工资在23年去发;所以会大于是吗 ; 那就调减的
2023 04/17 17:57
84785014
2023 04/17 18:00
发的工资里除了2022年工资还有以前年度的工资,不是少计提了
meizi老师
2023 04/17 18:01
你好 ; 那就对的 ; 就会调减的; 因为之前年度调增过
84785014
2023 04/17 18:05
还有之前年度工资多计提了,当年汇算清缴时做了纳税调增,2023年3月份,把多计提的工资冲销了,那在汇算清缴2022年度时需要怎么做?
meizi老师
2023 04/17 18:07
你好1; 多计提的冲了 。 然后 年报里面去调增
84785014
2023 04/17 18:10
已经在以前年度调增过了,当年未发放工资就已经调增了,我现在冲销了需要在2022年报里怎么提现?
meizi老师
2023 04/17 18:11
你好; 现在红冲之后去调减
84785014
2023 04/17 18:19
2021年当年会计上是40的工资,有20未发放,税务纳税调增20,2022年全年计提工资100,发放110(有10万是2021年工资),2023年3月冲销了2021年多计提的10,请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填?
meizi老师
2023 04/17 18:25
你好; 你你之前的 20没有发到底后期 会不会发 ; 如果不发 就 不管这笔 ; 你只管22年的 ;按100写账载金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;
84785014
2023 04/17 18:28
不发了,是计提错误,所以在2023年3月份已经冲销了10,这样就会导致3月份未分配利润增加10,但是我2020年年报时这10已经纳税调增了啊,是不是等于多增加10利润?
meizi老师
2023 04/17 18:31
你好; 意思是21年本身就多计提了20 ; 那你才红冲10 ; 也不对哦 ; 你是到底多计提了10 还是20 ?
84785014
2023 04/17 18:43
还有10在2022年发放了,2022计提100,发放110
meizi老师
2023 04/17 18:49
这样的话; 你按100写账载 金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;之前调增了20 ; 现在调减10