问题已解决

请问老师,期初建账时应收账款多计了一笔,实际在建账前已经收回了,年初建的账现在才发现,报表已经申报了,不想反记反结的话该如何调整!

84784993| 提问时间:2023 04/17 19:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要重新建账,录入正确的期初数 
2023 04/17 19:18
84784993
2023 04/17 19:32
老师,就只是错了一个客户的应收账款,其他几十个客户都是对的!这几个月其他的凭证也都没什么问题,而且资产负债表已经申报了,还要重新建账吗?有什么办法可以调一下这一个客户的应收账款吗,金额也不是很大?
邹老师
2023 04/17 19:34
你好,这种情况只能重新建账,没有其他办法的 因为没有办法做调整分录调整期初数的
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