问题已解决

研发费用 买了材料但是没收到发票 是做 借预付账款贷银行存款吗? 这个没收到发票怎么进研发费用 这个当月是不是就不能进管理费用了

84784964| 提问时间:2023 04/17 20:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,这个材料确实是购进了,只是没有取得发票吗?  
2023 04/17 20:16
84784964
2023 04/17 20:22
是的 要是下个月收到发票做什么凭证
邹老师
2023 04/17 20:23
你好,可以做无票购进材料分录 借:原材料,贷:应付账款—暂估 然后根据领用情况,做相应的分录  要是下个月收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做材料购进的分录 
84784964
2023 04/17 20:25
不是 我问的是我这个月要做研发费用是要进管理费用的 我问的是 要做预付账款吗
84784964
2023 04/17 20:28
老师你到底能不能讲明白
邹老师
2023 04/17 20:34
你好,付款了还没有取得发票,是要做  预付账款  处理的
84784964
2023 04/17 20:34
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出 你做个借研发支出贷银行存款 这能对吗!!
84784964
2023 04/17 20:34
我问的是 我要做的凭证是借原材料贷银行存款 借研发支出 贷原材料 借管理费用 贷研发支出
84784964
2023 04/17 20:36
我就是说 月末我必须要做管理费用 但是没收到发票 问你下个月收到怎么处理 听明白了吗
邹老师
2023 04/17 20:36
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款
84784964
2023 04/17 20:39
我的意思是 我月末必须要做管理费用 不管收没收到发票 是要必须做管理费用 我问你 对吗?
邹老师
2023 04/17 20:39
你好,这个研发支出,是费用化的支出? 
84784964
2023 04/17 20:40
对呀  你才知道吗
邹老师
2023 04/17 20:40
你好,是费用化的支出,就需要结转到管理费用的 
84784964
2023 04/17 20:43
你好,整个过程是这样: 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 无票购进材料的时候,借:原材料,贷:应付账款—暂估 领用的时候,借:研发支出,贷:原材料 取得发票的时候: 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款 我问你 管理费用就月末加上就行了嘛? 剩余的凭证 就是你说的这个就行了嘛?
邹老师
2023 04/17 20:46
你好,是的,是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~