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3月份的账未结,也没有做结转,有一张成本票法人没有拿过来,也未做账,现在4月份了,成本不够,那张发票发票拿过来,应该做到3月还是四月?

84784991| 提问时间:2023 04/17 20:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,属于三月份的成本吗?如果是的话,应该在三月份暂估,然后在四月份红冲暂估,再做发票的。
2023 04/17 20:54
84784991
2023 04/17 20:57
对,是三月份的
84784991
2023 04/17 20:58
发票日期是四月的话就在三月暂估是吧?
郭老师
2023 04/17 21:00
对的,是的,是这么做的。
84784991
2023 04/17 21:27
如果发票日期是三月份的,四月份拿过来的,就是直接做到三月,不用暂估是吧?
郭老师
2023 04/17 21:27
不可以的,发票不允许提前做,如果一旦税务局查账的话会要求你调整
84784991
2023 04/17 22:12
我的意思,发票时三月份开的,只是四月才拿过来,也不能做进三月吗?
84784991
2023 04/17 22:13
这也是暂估吗
郭老师
2023 04/17 22:35
对的 发票日期在那里定下了 不能提前
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