问题已解决
你好,老师,我们是国有企业。业主是我们的集团公司,我们是总承包商,子公司承包我们集团公司的的项目来做,我收到财政的资金,我应该怎么记分录
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速问速答你好; 你这个是以你公司去 签订合同; 所以是补助给你们; 只是你公司 要把项目承包给子公司 去做而已; 是吗
2023 04/18 17:27
84784969
2023 04/19 11:22
业主是我的集团公司,总公司的项目承包子公司来做,子公司又承包给施工方来做。收到集团公司财政来款,怎么做会计分录,收到钱子公司直接付给施工方
84784969
2023 04/19 11:23
收到:借银行存款
贷:工程结算
meizi老师
2023 04/19 11:24
你好; 财政来款 ; 你这个做工程结算 不对哦 ;这个是集团算是 提前借款给你的; 还是无偿给你的
84784969
2023 04/19 11:26
确认收入:借:其他应付款
贷:主营业务收入,
应交税费—增值税
然后再转给施工方:
借:工程施工
应交税费—进
贷:银行存款
然后怎么计提成本呢
冲销:
meizi老师
2023 04/19 11:29
你好; 集团公司这边是 为什么要给你拨款的; 才好判断科目
84784969
2023 04/19 11:33
我是总承包,承接集团公司的项目来做
meizi老师
2023 04/19 11:39
你好; 那你收到钱做; 借银行存款贷工程结算科目去挂着 ; 就不走 其他应付款了。 成本 正常做工程施工
84784969
2023 04/19 11:47
那我确认收入呢
84784969
2023 04/19 11:48
确认收入:借:其他应付款
贷:主营业务收入,
应交税费—增值税
然后再转给施工方:
借:工程施工
应交税费—进
贷:银行存款
然后怎么计提成本呢,确认收入的呢
冲销:
meizi老师
2023 04/19 11:50
你好; 借主营业务成本贷工程施工 ; 确定收入
84784969
2023 04/19 11:52
销项税在这里提现吗
meizi老师
2023 04/19 11:52
你好; 你做收入 的时候体现的 ; 这个地方不体现哈
84784969
2023 04/19 11:54
借主营业务成本
贷工程施工 ;
应交税费—销项税确定收入
84784969
2023 04/19 11:55
那我计提成本呢
meizi老师
2023 04/19 11:55
你好; 借主营业务成本
贷工程施工 ; ; 你做收入的时候上面已经做了销项税
84784969
2023 04/19 11:57
那我进项税呢,咋提现
84784969
2023 04/19 11:57
不明白呢
meizi老师
2023 04/19 11:57
进项税 你做工程施工 的时候借方也做进项税了
84784969
2023 04/19 11:59
我现在是确认收入借主营业务成本
贷工程施工 ;
应交税费—销项税确定收入,
支付给施工方:
借:工程施工
应交税费—进
贷:银行存款
84784969
2023 04/19 11:59
感觉不对呢
meizi老师
2023 04/19 12:01
借银行存款 贷主营业务收入; 销项税 ; 借 借:工程施工
应交税费—进
贷:银行存款 ;结转成本 :借主营业务成本贷工程施工
84784969
2023 04/19 12:03
收到财政拨款收到:借银行存款
贷:工程结算,确认收入的又银行存款
meizi老师
2023 04/19 12:19
你好 ; 这个款你的收入;如果之前已经做了收入 ; 你工程结算下面要计提下销项税的 比如
(1)登记实际发生的合同成本
借:工程施工
贷:应付工资/库存商品/原材料等
(2)登记已结算的工程价款
借:应收账款
贷:工程结算、销项税
(3)登记已收的工程价款
借:银行存款
贷:应收账款