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老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么

84784983| 提问时间:2023 04/19 16:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品, 贷委托加工物资。加工费和材料费一块做库存商品成本。
2023 04/19 16:05
84784983
2023 04/19 16:08
不需要支付加工费,就是我们买的成品,有一部分材料是我们提供,供应商卖给我们成品时,把我们提供原材料的这一部分减掉之后卖给我们的
郭老师
2023 04/19 16:09
你好,那对方怎么给你开发票?
84784983
2023 04/19 16:10
就是按成品开发票,单价是减掉我们提供过去的原材料
郭老师
2023 04/19 16:11
借库存商品、 贷委托加工物资、 银行存款。
84784983
2023 04/19 16:20
比如成品原本要买20元,但我们提供的原材料是5元,供应商卖给我们的成品是20-5=15,成品回来入库时借:库存商品20 贷:应付账款15 委托加工物资5这样是吧
郭老师
2023 04/19 16:24
对的,是的,是这么做的。
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