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开了一张服务期到今年12月31日预收发票,这张发票怎么做帐?如果本月底又收到钱,又怎么做账呢?

84785027| 提问时间:2023 04/19 16:11
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 开了一张服务期到今年12月31日预收发票,这个时候还没有收钱? 
2023 04/19 16:13
84785027
2023 04/19 16:17
是的,本月刚开了发票(服务期:2023年1月1日—2023年12月31日,目前钱还没有收到。
84785027
2023 04/19 16:18
开了发票和收到款是需要分开做账的嘛?
邹老师
2023 04/19 16:19
你好 开具发票 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 如果本月底又收到钱 借:银行存款,贷:应收账款 
84785027
2023 04/19 16:33
不先挂在预收?等年底再确认收入吗?因为服务期到12月31日
邹老师
2023 04/19 16:35
你好,都还没有收到款项,就不需要挂预收的。
84785027
2023 04/19 16:54
好的,如果确认本月底对方会转钱。可以不可以开具发票和收到钱一起做账呢?做一笔账
邹老师
2023 04/19 16:55
你好,是可以这样处理的 
84785027
2023 04/19 17:15
那怎么做账呢?
邹老师
2023 04/19 17:16
你好,开具发票,收款的时候 借:银行存款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
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