问题已解决
开了一张服务期到今年12月31日预收发票,这张发票怎么做帐?如果本月底又收到钱,又怎么做账呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
开了一张服务期到今年12月31日预收发票,这个时候还没有收钱?
2023 04/19 16:13
84785027
2023 04/19 16:17
是的,本月刚开了发票(服务期:2023年1月1日—2023年12月31日,目前钱还没有收到。
84785027
2023 04/19 16:18
开了发票和收到款是需要分开做账的嘛?
邹老师
2023 04/19 16:19
你好
开具发票
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
如果本月底又收到钱
借:银行存款,贷:应收账款
84785027
2023 04/19 16:33
不先挂在预收?等年底再确认收入吗?因为服务期到12月31日
邹老师
2023 04/19 16:35
你好,都还没有收到款项,就不需要挂预收的。
84785027
2023 04/19 16:54
好的,如果确认本月底对方会转钱。可以不可以开具发票和收到钱一起做账呢?做一笔账
邹老师
2023 04/19 16:55
你好,是可以这样处理的
84785027
2023 04/19 17:15
那怎么做账呢?
邹老师
2023 04/19 17:16
你好,开具发票,收款的时候
借:银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)