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民营企业,业务招待费报销过多,入不了成本,又利润,交企业所得税。我打个比方,那如果公司利润高,是不是可以用餐饮费报销。这样就只要交企业所得税,不用股东分红了?这样做合法吗?

84785003| 提问时间:2023 04/20 09:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个肯定是不合法的,这相当于是虚开发票。
2023 04/20 09:39
郭老师
2023 04/20 09:39
你看一下你们福利费超标了吗?
84785003
2023 04/20 12:14
也不是虚开的发票,的确是业务招待支出,公司刚成立,为了疏通关系,业务招待费蛮高的。我就是想到,这样是不是合理。公司大量的业务招待发票,然后等年底的时候其实是不算成本的,还是要交企业所得税。但是公司账上其实没啥钱分给股东了。这样是不是合理。
郭老师
2023 04/20 12:17
不合理,因为你们支付没有发票,不允许抵扣所得税,而你取得了发票,是企业没有实际业务的,这个属于虚开,多抵扣了所得税。
84785003
2023 04/20 14:27
你没懂我的意思,我们业务招待费是有发票的,打个比方我们有100万收入,我们有50万的业务招待费,这个业务招待费都是由发票的,但是这个50万其实都不能税前扣除。 那我们之后是要交企业所得税的。然后我就觉得这样操作有么有问题,会不会比例太高,我们公司的确有50万的业务招待费。然后我就多想了下,那不是如果公司有利润需要分红。其实有些费用可以从员工餐饮发票支出算福利费也可以。到了年底交企业所得税。这样可以减少股东分红的个税支出。
郭老师
2023 04/20 14:31
好,做一部分福利费里面的,你看一下你福利费超标了没有。
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