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老师,一个事业单位合并到另一个单位,会计账簿应该怎么处理?根据余额表编制记账凭证吗?还是直接修改期初余额?如果是编制记账凭证,借方增加库存现金,贷方应该贷什么科目?

84784957| 提问时间:2023 04/20 09:55
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,直接把期初相同科目加起来就可以
2023 04/20 10:19
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