问题已解决
老师,如果当月我收到的发票,做账了,但是没有进行勾选认证,可行?我留着下个月进行勾选,可行?
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2023 04/20 13:12
84785010
2023 04/20 13:16
老师,我们付厂房租金是一个季度付一次,当月对方也把票开过来了。那我这边怎么进行账务处理呢?这房租是3月付的,发票也是3月开过来的。但是我们付的是7月-9月,这3个月的租金。前面3月-6月是免租的。我这账务处理怎么做呢?
郭老师
2023 04/20 13:17
借预付账款,贷银行
然后七月份开始分摊,借管理费用等
贷预付账款。
84785010
2023 04/20 13:18
租金是3月付的,发票也是3月开进来的。我怎么做账呢?
郭老师
2023 04/20 13:21
不可以分摊的,因为你从7月才开始
根据权责发生制,它属于七到九月份的,在七到九月份才能分摊。
84785010
2023 04/20 13:22
也就是这房租的发票,我先不入账,对吗?
郭老师
2023 04/20 13:24
对的,是的,是这个意思的。
84785010
2023 04/20 13:27
7月份我怎么进行分摊呢?3个月的发票开一起的。
郭老师
2023 04/20 13:36
你好,789开始一个月分别发票的金额/3
84785010
2023 04/20 13:41
发票3个月的租金是300303,是7月-9月,3个月的租金。我7月开始进行分摊,咋分呢?
郭老师
2023 04/20 13:46
一个月的租金是十万多吗?
84785010
2023 04/20 13:46
是的,老师。
郭老师
2023 04/20 13:53
你好,借管理费用,贷预付账款100101。七月份开始每个月都做这个,做到九月。
84785010
2023 04/20 13:54
我们有生产部门呢。全部放在管理费用吗?
郭老师
2023 04/20 14:01
你好,借管理费用,制造费用,等
贷预付账款100101
按部门分摊
郭老师
2023 04/20 14:01
分不出来的,可以根据面积分摊。
84785010
2023 04/20 14:11
老师,我在问下我们前期都是装修,然后支付的装修费如何做账呢
郭老师
2023 04/20 14:15
你好,租金金额大吗?金额大的借长期待摊费用,贷银行
完工次月开始分摊,也是根据收益部门来。
84785010
2023 04/20 14:16
装修费315万,前期先付款,等完后,对方在开发票。整个账务处理,麻烦老师替我写下吧
郭老师
2023 04/20 14:18
借管理费用或者是指导费用带长期待摊费用,加上上面的就是完整的,还有其他的吗?