问题已解决
我公司是属于购买方,收到一张销售折让的发票,分录怎么做,库存表要这么做?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这里的 制冷设备,是单位的库存商品?
2023 04/20 15:41
84785012
2023 04/20 15:49
对的,销售方就是我们的供应商
邹老师
2023 04/20 15:51
你好,公司是属于购买方,收到一张销售折让的发票
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
注意:上述分录的借贷方,都是负数金额
84785012
2023 04/20 15:58
请问分录,我写成这两笔分录,看看是哪个分录对或者是用哪一个分录是正确的
84785012
2023 04/20 15:59
但是我库存表要怎么操作呢
84785012
2023 04/20 16:00
库存表我是加上一列把销售折让的金额填写一个负数金额在本期结存的金额那里吗
邹老师
2023 04/20 16:05
你好,公司是属于购买方,收到一张销售折让的发票
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
注意:上述分录的借贷方,都是负数金额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785012
2023 04/20 16:11
对,我的意思是库存商品负数那我成本不应该也是红字吗
84785012
2023 04/20 16:11
然后库存表要不要销售折让弄进去的
邹老师
2023 04/20 16:11
你好,这个是对之前购进的入账成本做调整
84785012
2023 04/20 16:14
成本需要管吗
邹老师
2023 04/20 16:15
你好,这个库存商品,有对外销售吗?
84785012
2023 04/20 16:15
那我之前结转成本的时候也多结转了
邹老师
2023 04/20 16:16
你好,那就需要对之前多结转的成本,做冲销处理
84785012
2023 04/20 16:16
有的,但是无法区分
邹老师
2023 04/20 16:16
(是针对这个回复有什么疑问吗)