问题已解决

我们门窗是委托别的单位加工的,自己不生产。加工收回的是固定窗和百叶,加上我们自己仓库里的原材料(玻璃,螺丝等辅料),一起发货给客户,客户自己安装的。比如这个月发给加工单位材料1万,加工完成之后我们入库,要怎么做分录?

84785021| 提问时间:2023 04/20 17:18
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 委托别的单位加工,需要按委托加工发出材料,支付加工费,然后收回,然后做 对外销售处理
2023 04/20 17:19
84785021
2023 04/20 17:31
收回的分录 借:库存商品--固定窗 贷:委托加工物资
邹老师
2023 04/20 17:33
你好,收回的分录是,借:库存商品—门窗,贷:委托加工物资
84785021
2023 04/20 18:40
是这样的,我们的话就是,嗯,外加工的门窗加工完之后收回来,你说做库库库存商品的话,那我如果那结转成本的时候分录怎么做呢?因为。我们发出去发给客户的话,是外加工的那些东西和我们自己仓库里的材料,自己仓库里的材料的话,做账的时候是做在原材料,原材料里面的,那我如果结转这个。成本的话怎么结结呢。
84785021
2023 04/20 18:42
就就是我们开票,开发票的品名是玻璃幕墙,但是玻璃幕墙呢,是包括外加工的门窗和我们自己仓库里的一些成品,还有还有一些辅料。要然后这些是一起打包送,把打包之后,然后装箱发给客户的,让客户自己自己那个安装的,不是我们安装的,所以这个这一步就是结转成本,这一步我不知道怎么做。如果说加工外加工回来变成库存商品的话,那我剩下的那些材料的话,怎么怎么结结呢。
邹老师
2023 04/20 19:04
你好,结转成本 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
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