问题已解决
老师我想问下我做了暂估入账,也结转了成本,汇算清缴是调增也交税了,怎么处理这个账务
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速问速答同学你好,如果业务是真实的,就不用管了,等收到发票或者付款时再处理,否则,冲回处理即可。
2023 04/20 17:25
84785036
2023 04/20 17:27
那笔暂古也不会在开票 需要做以前年度损益调整吗
王雁鸣老师
2023 04/20 17:28
同学你好,不会再开票,真实的业务不用管了。否则,冲回,需要做以前年度损益调整的。
84785036
2023 04/20 17:30
如果不管,那我税是不是白交了 那笔暂古一直在那挂着
王雁鸣老师
2023 04/20 17:33
同学你好,因为是真实的业务,只是没收到发票,纳税调整处理,是正常的操作,不用再做账处理,税不能说白交。暂估已经结转成本,也付款了,这个业务就算完成了。不能算一直挂在那里吧。
84785036
2023 04/20 17:49
不是真实的业务 只是当时第四季度为了不预缴 并没有付款
王雁鸣老师
2023 04/20 18:19
同学你好,这种情况下,就要冲回处理。借,以前年度损益调整,负数,贷,应付账款,负数。