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老师,享受上一年度研发费用加计扣除减免税额,应该怎么算

84784948| 提问时间:2023 04/21 13:39
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!比如你加计扣除10万,税率25%,那么减免税额就是2.5万
2023 04/21 13:40
84784948
2023 04/21 13:45
假设上年没交所得税,应该怎么填写
宋生老师
2023 04/21 13:46
你,这个跟你交没交没关系。计算这个金额就是这样算。
84784948
2023 04/21 13:51
加计扣除按研发费用的多少计算
宋生老师
2023 04/21 13:52
加计扣除是百分之百的。
84784948
2023 04/21 13:58
我们研发费用110万,那么享受减免110*0.25
宋生老师
2023 04/21 13:58
你的税率有多少呢?是不是小微企业?
84784948
2023 04/21 14:03
报所得税时显示小型微利企业
宋生老师
2023 04/21 14:03
所以你要看你现在适用多少的税率。
84784948
2023 04/21 14:04
小型微利适合多少税率
宋生老师
2023 04/21 14:06
你好你去年有多少利润? 你是亏损,是不是亏损的话,你2.500就好了?
84784948
2023 04/21 14:39
亏损填多少?没懂?
宋生老师
2023 04/21 14:39
你好,我的意思是说你如果是亏损的话,肯定是没有超过100万,就是按2.5%。
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