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老师好!税控费抵减的分录怎么写?

84784949| 提问时间:2023 04/21 15:12
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用  
2023 04/21 15:13
meizi老师
2023 04/21 15:19
你好 ; 就借方  月末结转 之后抵减你贷方 应交税费哈;  
meizi老师
2023 04/21 15:21
你是小规模还是一般纳税人?   好判断的
meizi老师
2023 04/21 15:24
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷应交税费-应交增值税- 减免税税额    ; 借  应交税费-未交增值税 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税
meizi老师
2023 04/21 15:32
你好 ; 需要做 ;先做了在去做结转   
meizi老师
2023 04/21 15:36
你好 ;   借方表示你留抵了进项税  
meizi老师
2023 04/21 15:41
你好; 没有留抵进项税;  看下是否多缴纳税费了 
meizi老师
2023 04/21 15:44
你好1;   缓交的话 ; 那说明你之前分录  做的有问题的  
meizi老师
2023 04/21 15:52
你好;分录都给你写了。  自己去检查下金额哈 ; 看金额是不是不对   
84784949
2023 04/21 15:18
借方的应交税费不用充平吗?
84784949
2023 04/21 15:20
什么意思,有点不太理解
84784949
2023 04/21 15:22
一般纳税人
84784949
2023 04/21 15:29
借应交税—费减免税额,贷:管理费用这步还要做吗?
84784949
2023 04/21 15:33
哦,应交税费出现借方余额怎么回事呢?
84784949
2023 04/21 15:38
报表上没有留抵税额的
84784949
2023 04/21 15:42
有缓缴几个月一起的,但是最终应该是贷方余额,如果是这样我要注销公司升级是不要被查账了?
84784949
2023 04/21 15:48
正确应该怎么做,做了结转的
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