问题已解决
老师,**方赚钱进来发放工资,可以这么做嘛。1、收到**人钱 借:银行存款100 贷:其他应付款100 2、计提工资 借:主营业务成本 100 贷:应付职工薪酬 100 3、发放工资 借:应付职工薪酬100 贷:其他应付款100.
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速问速答同学,你好
嗯嗯,可以的
2023 04/23 08:56
84784952
2023 04/23 09:05
老师,这样会有问题啊,分录是平了,但是这部分成本少了啊
小菲老师
2023 04/23 09:05
同学,你好
哪里少了??成本计入主营业务成本 ,没有少
84784952
2023 04/23 09:07
少了,我冲了这部分**人转来的钱做成本,那么后期与**人结算的话是不是少了这部分
小菲老师
2023 04/23 09:08
同学,你好
与**人结算,你单独计算
84784952
2023 04/23 09:09
但是结算的前提是,**人要提供人材机相对应的成本呀,现在人工这块冲平了
小菲老师
2023 04/23 09:12
同学,你好
挂账是不合规的,所以账上的分录是根据正常情况做的
如果你要算**的钱,你需要自己私下算,不能从账上一看就看出来的
84784952
2023 04/23 09:15
是不合规的,所以才要对方提供成本发票
小菲老师
2023 04/23 09:16
同学,你好
所以算**的费用是需要私底下算的
84784952
2023 04/23 09:17
老师,你都没明白我要问的问题。。。
小菲老师
2023 04/23 09:18
同学,你好
你的问题是什么??