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老师好!我冲销前期暂估的时候,冲销以后要不要把这个发票再做一个会计分录,我把前期暂估的凭证原样负数冲了,感觉好像不对

84784970| 提问时间:2023 04/23 14:46
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023 04/23 14:47
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