问题已解决
老师,年底暂估了材料,到时也结转成本了,但现在来的发票单价要比暂估的低,,暂估时结转成本6300,现在发票是4000,差额怎么办呢怎么做账
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差额冲减本年的成本就是了,金额也不大
2023 04/24 08:31
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2023 04/24 08:40
谢谢老师
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/24 08:47
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,年底暂估了材料,到时也结转成本了,但现在来的发票单价要比暂估的低,,暂估时结转成本6300,现在发票是4000,差额怎么办呢怎么做账
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