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老师,请问不能抵扣的进项税额转出后最后要结转到未交增值税科目里,转出的进项税额最终不能抵扣是要缴纳的是吗?比如我本月转出1000多进项,月底就要把这1000多转出的进项进行缴纳

84784956| 提问时间:2023 04/24 09:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
按这个思路做: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023 04/24 09:44
84784956
2023 04/24 10:35
嗯,就是最后转出的进项税是不能抵扣反而是要交的,可以这样理解吗
家权老师
2023 04/24 10:38
是的,就是那个意思的哈
84784956
2023 04/24 10:50
好的,谢谢老师
家权老师
2023 04/24 11:00
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
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