问题已解决
你好,老师,什么情况下可以做借主营业务成本贷应付账款-暂估应付账款的分录
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速问速答你好,比如你单位是提供服务的,购入的服务这个成本没有发票已经发生了,可以做。
2023 04/24 11:50
84784982
2023 04/24 12:02
单位有个业务是这样的,之前是借主营业务成本贷应付账款-暂估应付账款
后来付款借应付账款-X公司贷银行存款
现在收到发票是冲暂估
借应付账款-暂估
贷应付账款-应付账款-X公司
这样对吗?
郭老师
2023 04/24 12:03
暂估和发票一样的可以打。
84784982
2023 04/24 16:51
什么可以打?什么可以打?
郭老师
2023 04/24 16:52
暂估的金额和普通发票金额一样的
84784982
2023 04/24 17:00
什么金额一样,我想问这个做账分录有问题吗?
郭老师
2023 04/24 17:05
暂估和你发票的金额是一样,可以这么做。