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老师,期间费用的职工薪酬包含当年度计提的应付职工薪酬~职工工资贷方余额包含了社保的,管理费用~福利费借方余额这些加起来年度合计吗,是这个账上计提工资管理费用~职工薪酬对吗也可以看应付职工薪酬~职工工资贷方合计数吗
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速问速答你好,这里看的是发生额的合计,是应付职工薪酬、工资、福利费、职工教育经费、工会经费、社保、公积金贷方发生额合计。
2023 04/24 13:23
84785016
2023 04/24 15:24
老师工资是这个纯粹计提的工资吗,福利费做账借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款吗,所以福利费可以看应付职工薪酬福利费贷方合计数也可以看管理费用福利费借方合计数吗
郭老师
2023 04/24 15:26
你好
是的
是的
你的福利费只有管理费用福利费才能看,管理费用福利费,如果既有管理费用,还有其他的不可以。
84785016
2023 04/24 15:28
2社保是公司部分承担吗,可以看管理费用社保费这个借方合计数可以吗?3老师看下上面汇算清缴表填写对吗
84785016
2023 04/24 15:29
老师是这个管理费用社会保险费
郭老师
2023 04/24 15:32
你好,你们单位只有管理费用,没有其他的吗?没有主营业务成本社保吗?如果是的话,可以的
汇算清缴哪个表格截图?
84785016
2023 04/24 16:49
1老师说的其他费用销售费用这些一级科目的工资社保吗2主营业务成本社保是怎么做账的3老师看下假设期间费用职工薪酬包含管理费用~职工工资借方合计数8000+管理费用~福利费借方合计数2000=10000,所以职工薪酬调整表的工资薪金支出填8000,职工福利费支出填2000,然后福利费扣除是按这个工资8000*0.14=1120,调增880对吗
郭老师
2023 04/24 16:50
第一个对的,第二个借主营业务成本社保,
贷应付职工薪酬社保
84785016
2023 04/24 17:22
老师看下上面表格填写对吗
郭老师
2023 04/24 17:30
上面的对的是正确的。
84785016
2023 04/24 20:44
1所以调增报税880元对吗,2这个需要另外做账吗
郭老师
2023 04/24 20:47
福利费的那一个是正确的。
84785016
2023 04/24 20:48
3主表假设没有收入,管理费用10000,纳税调增880,最后应纳税所得额亏损9120不用交税吗
郭老师
2023 04/24 20:48
你好,不需要缴纳税款的。